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yufei 发表于 2009-7-27 09:08

有关应收应付模块期初处理

请教
一、有关应收问题:
我货发出去了,只是钱还没有收回来,如果钱拿回来了,也就完工了
那就是说,
1、我发货单开了   发票有可能开了
2、应收单肯定没有做
发货单开了
分录是这样的
借:主营业务成本
贷:库存商品

[color=red]这样的话  与 应收  有没有关系   应该是没有关系     ???[/color]
但如果发票也开了
那就是
借:应收账款
贷:主营业务收入
这样的话与应收就有关系了

[color=red]那如果是这样的情况,期初应收应该怎么做????[/color]
[color=black][/color]
[color=#000000]二、有关应付问题[/color]
[color=#000000]1、如果货到了,而发票和钱都没有[/color]
[color=#000000]那应该是:[/color]
[color=#000000]借:原材料[/color]
[color=#000000]贷:应付账款-应付账款暂估[/color]
[color=#000000]
[color=red]那如果是这样的情况,期初应付应该怎么做????[/color]
[color=#ff0000][/color]
[color=black]如果发票到了[/color]
那应该是:
借:原材料
   应交税金-应缴增值税-进项税
贷:应付账款

[color=#ff0000]那如果是这样的情况,期初应付应该怎么做????[/color]
[color=#ff0000][/color]
[color=#ff0000][/color]
[color=black]谢谢大家!!![/color]
[color=#ff0000][/color]
[color=#ff0000][/color]
[/color][color=#000000][/color]

lichangchun 发表于 2009-7-27 09:58

实在不明白你想说什么,能说的明白点吗

yufei 发表于 2009-7-27 10:30

我想问的是在以上的情况下你上应收应付模块 , 应该怎么做

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